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Especialización en Auditoría 2022

Inicio: 11 de abril

Presentación

El Programa de Especialización en Auditoría busca formar profesionales con los conocimientos suficientes para ejecutar de manera adecuada los procedimientos de auditoría, así como validar los mecanismos de control que existen en las empresas, contribuyendo en la aplicación del buen gobierno corporativo y mitigar contingencias. Para el logro de ese objetivo se contará con una plana docente especializada, ejecutivos de amplia trayectoria con reconocimiento en el mercado laboral, quienes garantizan con sus conocimientos y la aplicación de casos reales pleno aprendizaje.

I. OBJETIVOS DE LA ESPECIALIZACIÓN:
  • Proporcionar una formación especializada sobre la auditoría.
  • Desarrollar habilidades y competencias profesionales para la aplicación de los procedimientos de la auditoría (auditoría financiera, auditoría interna, auditoría tributaria, auditoría gubernamental, auditoría forense, y otros tipos de auditorías y encargos).
  • Formar profesionales especializados, capaces de analizar, interpretar y aplicar las Normas Internacionales de Auditoría – NIAs.
  • Dotar a los participantes de las herramientas para mejorar el enfoque de evaluación de los sistemas de control interno bajo la metodología COSO.
  • Fomentar la creatividad y pensamiento crítico en la solución y prevención de situaciones referidas a la aplicación del control, ya sea de manera interna o externa; además de orientar a los participantes en el planteamiento de soluciones ante los diversos casos reales que serán incluidos como parte del desarrollo práctico del programa.
  • Mejorar la habilidad de redacción de informes de auditoría, carta de control a la gerencia, manuales y procedimientos.
II. BENEFICIOS:
  • Oportunidad de acceder a una formación especializada para la ejecución de auditorías, bajo aplicación de los últimos cambios en NIAS, NIIF, Control interno, legislación tributaria, entre otros. Dicha información será remitida a todos los participantes mediante el uso de la plataforma virtual y clases grabadas por cada sesión.
  • Formación académica a cargo de profesionales auditores con amplia experiencia en la asesoría, consultoría y gestión, tanto desde el punto de vista financiero, tributario y corporativo, destacando así una plana docente de primer nivel caracterizada por su rigurosidad y exigencia. ​
  • Intercambio de conocimientos y experiencias con profesionales vinculados al entorno de la auditoría en diversos sectores empresariales, dando lugar a un nuevo espacio para la generación de mayor oportunidad laboral y empresarial.​
  • El método de enseñanza busca promover la participación activa de los participantes durante el desarrollo de las sesiones, buscando la rápida asimilación de los conceptos impartidos en clases, garantizando un nivel de preparación especializada.
  • Al culminar la especialización los participantes estarán en capacidad de liderar proyectos de auditoría, implementar mecanismos de control y procedimientos contable – tributario en su centro de labores o de manera independiente.
III. DIRIGIDO A:

DIRIGIDO A:

Profesionales y/o ejecutivos que se desempeñen en las áreas de contabilidad, auditoría interna y externa, así como, profesionales de otras áreas de la empresa que se encuentren interesados en temas de auditoría, procesos y que cuenten con un nivel mínimo de experiencia y profesionales de otras áreas del mundo empresarial que se encuentren interesados en el tema.

IV. COMPETENCIA A DESARROLLAR:

Verificar la correcta aplicación de la normatividad contable y tributaria, además del adecuado cumplimiento de los controles en las diversas áreas de las empresas, estableciendo mecanismos de evaluación que permitan identificar los niveles de riesgo para aplicar los procedimientos establecidos en las Normas Internacionales de Auditoria – NIA, y/o sistemas de control y riesgos

V. METODOLOGÍA:

Las sesiones se llevarán en la modalidad virtual, mediante el uso de la una Plataforma E-learning y la herramienta tecnológica Aula Virtual CCPC donde se aplicarán los conocimientos teóricos y normativos en la resolución de casos reales, a fin de que el participante desarrolle habilidades analíticas en diversos sectores para la evaluación de la información financiera y procedimientos de control implementados en las empresas. Como evidencia del aprendizaje logrado, al final de cada módulo los participantes deberán presentar un trabajo (informe de resolución de casos) o evaluación según lo dispuesto por el docente, así como un trabajo final que evidencie el nivel de logro de la competencia propuesta en la especialización.

VI. CALIFICACIÓN:

El sistema de calificación final tiene la siguiente estructura:

(PFM1+PFM2+PFM3+PFM4+PFM5+PFM6+PFM7) /7= Promedio final

El sistema de calificación por cada módulo considera la siguiente estructura:

(0.20*CPP+0.4*AS+04*EFM)=Nota del módulo

CPP=Desarrollo de caso práctico y participación
ASC=Asistencia a clases
EFM=Examen final del módulo

El alumno deberá tener como nota mínima aprobatoria por cada módulo de 12.00 puntos.

VII. CERTIFICACIÓN:

Al culminar satisfactoriamente la Especialización, se otorgará el Certificado y Constancia de notas por haber participado y aprobado la Especialización en Auditoría  a nombre del COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL CALLAO.

VIII. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA




IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
La Especialización en Auditoría se desarrollará a lo largo de 252 horas lectivas distribuidas en 56 sesiones. Tiene como fecha de inicio y termino el lunes 11 de abril de 2022 y viernes 09 de setiembre de 2022.

Las sesiones serán virtuales, según programación.

INICIO: Lunes 11 de abril de 2022
TERMINO: Viernes 09 de setiembre de 2022

Curso de especializacion en auditoria - cronograma de actividades
Curso de especializacion en auditoria - cronograma de actividades
Curso de especializacion en auditoria - cronograma de actividades
Curso de especializacion en auditoria - cronograma de actividades
Curso de especializacion en auditoria - cronograma de actividades

X. EXPOSITORES:

JOSÉ ARREDONDO CRISTOBAL

Magíster en Contratación Pública de la Universidad de Castilla – La Mancha, España, Maestría en Gerencia Pública en la Universidad Continental, cuenta con estudios de Postgrado en Auditoría Forense en la UPC.

Certificado en calidad de Auditor Líder en el ISO 37001 – Gestión Antisoborno, y en el ISO 31000 – Gestión de Riesgos, ambos, acreditados por la Professional Evaluation and Certification Board (PECB) – Canadá. Auditor Independiente y Perito Contable, certificado por el Colegio de Contadores Públicos de Junín (CCPJ), ex Director de Auditoría, Finanzas e Informática del CCPJ.

Supervisor de auditoría, en la Contraloría General de la República, contando con una solvencia técnica de más de 18 años de experiencia en Control Gubernamental, Control Interno, Contrataciones del Estado, entre otros; se desempeñó como Jefe del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Arequipa, y del Gobierno Regional de Huánuco.

 

GUSTAVO ANGELES NUÑEZ

Magíster en Auditoría de la Universidad del Pacífico, Contador Público de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Contador certificado en presentación de información financiera internacional por Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Auditor Independiente por el Colegio de Contadores Públicos de Lima.

Consultor independiente contando con una solvencia técnica respaldada por más de 30 años de experiencia liderando proyectos de Auditoría Operativa, Auditoría Interna, Auditoria de Gestión y Auditoria de Procesos en compañías del sector Financiero, Industrial, Comercial, Construcción, de Servicios, entre otros; como PricewaterhouseCoopers, Eckerd Perú, Amerika Financiera y Scotiabank.

 

 HECTOR PERCY VILLALOBOS VILLALOBOS

Contador Público Colegiado, con especialización en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Gestión tributaria empresarial por la universidad ESAN, Post Grado en Instrumentos Financieros por UPC y especialización en Auditoría.

Contador Interamericano Certificado en la NIIF para las PYMES por la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), Contador certificado en presentación de información financiera internacional por Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Auditor Independiente por el Colegio de Contadores Públicos de Lima.

Socio en Consultoría, en “H&V Grupo Consultor Empresarial SAC”, contando con una solvencia técnica respaldada por más de 10 años de experiencia liderando proyectos de Adopción NIIF, Auditoría Financiera, Atención en Fiscalización, Auditoría Tributaria, Planeamiento Tributario, Outsourcing Contable y capacitación In-house en compañías del sector Hotelería, Agroindustrial, Pesquero, Inmobiliario, Manufactura, Salud, Construcción, Minería, entre otros.

 

CYNTHIA PALACIOS DÍAZ.

Magíster en Auditoría Integral de la Universidad Nacional del Callao, Contador Público Colegiado por la misma universidad. Especialización en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Auditoria Financiera, y Tributación Empresarial por la Universidad de Lima. Posgrados en Instrumentos Financieros Derivados por la Universidad del Pacífico y en Legislación Laboral por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Contadora certificada en presentación de Información Financiera Internacional y en Auditoria Financiera por la Internacional por Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Auditora Independiente Certificada por el Colegio de Contadores Públicos de Lima. Contadora certificada en Contabilidad Internacional por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).

Gerente de Auditoria en “H&V Grupo Consultor Empresarial SAC”, contando con una solvencia técnica respaldada por más de 13 años de experiencia liderando proyectos de Auditoria Financiera, Revisiones Limitadas, Adopción NIIF, Procedimientos Convenidos y Mantenimiento NIIF, entre otros; en firmas de auditoría como PricewaterhouseCoopers, Grant Thornton y otras.

 

EDUARDO LAY VERGARA

Contador Público Colegiado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la Maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Postgrado por la Universidad Tecnológica del Perú. Postgrados de Auditoría Interna y Gestión de la Calidad en la Universidad de Lima, Normas Internacionales de Información Financiera en la Universidad del Pacífico y Gestión Tributaria Empresarial en la Universidad ESAN. Cursos especializados en Implementación del Sistema Antisoborno ISO 37001 en BURSEN – Bolsa de Valores de Lima y en Seguridad de la Información – ISO 27001 Auditor Líder en IGP Perú.

Certificado como Auditor Independiente por el Colegio de Contadores Públicos de Lima, en ISO 31000 Lead Risk Manager por PECB Canadá y en Marco Integrado de Control Interno – COSO.

Socio de Consultoría de Negocios en “BKR – Santivañez”, contando con una solvencia técnica respaldada por más con 25 años de experiencia liderando proyectos de auditoría y aseguramiento financiero, reporte financiero, diagnóstico e implementación de NIIF, evaluación de riesgos y control interno y capacitación empresarial en firmas de auditoría como PricewaterhouseCoopers, EY y KPMG. 

 

ELARD JHONNY ESQUIVEL AGUILAR

Contador Público Colegiado, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de Maestría de Derecho Tributario y en Derecho de la Empresa en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Posgrados de Fiscalidad Internacional en la Universidades de Maastricht (Holanda), de Santiago de Compostela y la Complutense de Madrid (España).

Asociado de IFA Perú y del IPIDET. Miembro del Comité Tributario de Amcham.

Director de impuestos en “Censea Fiscal”, contando con una solvencia técnica respaldada por más de 22 años de experiencia liderando proyectos de auditoria tributaria en la SUNAT y de asesoría y consultoría tributaria en el Sector Privado, en empresas como PricewaterhouseCoopers, Nokia, TMF Perú y otras de diversos giros de negocio.

 

VANESSA M. PEÑAFIEL GARCÍA

Magister en Administración de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Negocios Digitales en IEBS España. Ingeniera de Sistemas e Informática Colegiada por la misma universidad.

Certificada en CISA, COBIT 5, Metodología para la implementación de Procesos Tecnológicos Empresariales, ISO 27001 Lead Auditor (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) e ISO 31000 Gestión de Riesgos. Miembro del Instituto de Auditores Internos (IAI). Miembro de la Asociación de Auditoría y Control en Sistemas de Información (ISACA) y Miembro del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP).

Sub-Gerente de Auditoria de Sistemas y Procesos en “Banco de Comercio”, contando con una solvencia técnica respaldada por más de 15 años de experiencia, aplicando sus conocimientos en distintos sectores empresariales, industriales, servicios, mineros y más de 10 años en el sector Financiero, efectuando Auditorias de Sistemas Integrales en las siguientes entidades: Banco de la Nación, Banco Continental, Banco de Comercio y Edificar. Empresaria-emprendedora de Negocios Independientes y consultorías desde el 2008 a la fecha.

 

HAROLD BRIAN SULCA FELIX

Contador Público Colegiado, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con especialización en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Tributación empresarial por el CCP de Lima, Certificado en evaluación de Valor Razonable y deterioro de Activos de Larga duración por Universidad ESAN.

Contador certificado en presentación de información financiera internacional por Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Gerente en Consultoría en “H&V Grupo Consultor Empresarial SAC”, contando con una solvencia técnica de más de 7 años de experiencia en Auditoría financiera, Adopción de NIIF, Outsourcing Contable y Consultoría Empresarial en compañías de gran envergadura en el sector Minería, Agroindustrial, Hotelería, Construcción, Inmobiliario entre otros.

 

 ROBERTO SANDOVAL GÓMEZ

Contador Público Colegiado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, graduado de la Maestría en Administración cursada en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey -Tecnológico de Monterrey (México) y del Programa de Alta Especialización (PAE) de Gestión de Procesos de la Universidad ESAN.

Auditor Independiente certificado por el Colegio de Contadores Públicos de Lima. Certificaciones de Auditor Interno (CIA), de Autoevaluación de control (CCSA) y de Aseguramiento de la Gestión de Riesgos (CRMA) del Instituto de Auditores Internos y de Scrum Master.

Ejecutivo con más de 26 años de experiencia liderando proyectos relacionados a la Auditoría Financiera, Auditoría Interna, Control Interno y Gestión de Riesgos tanto en el Perú como en el extranjero, aplicados en el retail farmacéutico, en empresas manufactureras y de servicios, así como la auditoría financiera y consultoría en una firma Big Four.

XI. INVERSION:
CPC Callao (Hábiles) S/ 2,000.00
Inhábiles y Particulares S/ 2,300.00

 

Descuento Especial: Hasta el JUEVES 31 DE MARZO de 2022.

Pago corporativo (03 a más personas) 10 % de descuento.

Pago al contado con el 15% de descuento.

 

MODALIDAD DE PAGO FRACCIONADO:

 

 CONCEPTO CPC Callao habilitado CPC no Habilitado /Particular
MATRICULA S/600.00 S/700.00
VCTO. 31 DE MAYO 2022 S/350.00 S/400.00
VCTO. 30 DE JUNIO 2022 S/350.00 S/400.00
VCTO. 31 DE JULIO 2022 S/350.00 S/400.00
VCTO. 31 DE AGOSTO 2022 S/350.00 S/400.00
TOTAL S/2,000.00 S/2,300.00
XII. CLASES Y/O TALLERES VIRTUALES (VIDEOCONFERENCIAS) :
  • LUNES : 07:00 pm a 10:15 pm  (4 HORAS ACADÉMICAS- 3 HORAS CRONOLÓGICAS)
  • MIÉRCOLES : 07:00 pm a 10:15 pm  (4 HORAS ACADÉMICAS- 3 HORAS CRONOLÓGICAS)
  • VIERNES : 07:00 pm a 10:15 pm  (4 HORAS ACADÉMICAS- 3 HORAS CRONOLÓGICAS)
XIII. INCLUYE:

Diapositivas
Separatas
Casos prácticos
Video Conferencia grabadas
Lecturas especializadas
Feedback,

XIV. MODALIDADES DE PAGO

Formulario de Inscripción al Curso

Los datos consignados serán tomados en cuenta para la elaboración del certificado.


Colegio de Contadores Públicos del Callao

MODALIDAD DE PAGO:

Pago en línea en:  Click Aquí

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